[서울파이낸스 박시형 기자] 두산중공업은 1분기 재무연결 기준 매출 4조47억원, 영업이익 3721억원을 기록했다고 27일 공시했다.
매출은 지난해 1분기에 비해 소폭 상승했고, 영업이익은 3156억원 늘었다. 같은 기간 당기순이익은 2481억원으로 전년동기대비 6195억원 증가했다.
해외 자회사를 포함한 두산중공업 자체 실적도 크게 개선됐다.
우선 영업이익은 지난해 동기대비 1937억원 증가한 585억원을 기록하며 흑자전환 했고, 두산밥캣 PRS 평가이익 등의 영향으로 당기순이익도 전년 동기 대비 4594억원 늘어난 970억원을 기록, 11분기만에 흑자 전환에 성공했다.
매출은 일부 대형 EPC 프로젝트가 종료 단계에 진입하고 해외 건설 현장에서의 코로나19 영향 등으로 소폭 감소했다.
두산중공업의 일감 확보 지표라 할 수 있는 수주는, 전년 동기 대비 84.1% 늘어난 1조3218억원을 달성했으며, 수주 잔고도 4.4% 증가해 14조4076억원으로 2.4년치 일감을 확보해두고 있다. 주요 실적은 사우디아라비아 얀부(Yanbu) 해수담수화플랜트 등이다.
두산중공업은 올해 수주목표를 전년보다 50% 이상 증가한 약 8조6500억원으로 세웠다. 이미 1분기에 1조3218억원을 수주했고, 수주가 확실시 되는 프로젝트도 약 2조5000억원에 달한다. 그 외에 매년 발생하는 서비스·기자재 사업 수주가 약 2조7000억원에 이르고, 수주가 가시화 되는 여러 프로젝트도 있어 올해 목표를 달성할 것으로 전망했다.
두산중공업은 해상풍력, 가스터빈, 수소, 차세대 원전 등 친환경 에너지 사업을 성장사업으로 적극 육성하고 있다. 2025년까지 4대 성장사업의 수주 비중을 전체 대비 60% 이상으로 확대해 청정에너지 중심의 사업포트폴리오 전환을 가속화 할 계획이다.
두산중공업은 지난해부터 지속적인 재무구조개선 노력을 해 오고 있다. 고정비 축소 노력, 자산매각, 유상증자 등을 통해 부채를 감축하는 한편 두산퓨얼셀 지분 수증·현물 출자를 받으며 자본을 확충했다. 올해 두산인프라코어 지분 매각이 완료되면 추가적인 부채 감소가 예상된다.